2024年度
宕昌县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案;
(二)按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针,制定县人民检察院工作目标,完成检察工作任务;
(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;
(四)对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,对人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉;
(五)对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督;
(六)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;
(七)对检察工作中具体运用法律问题进行调查研究;
(八)开展检察技术工作,受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作;
(九)负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察宫、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员;
(十)提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(十一)组织检察干部的教育培训工作;
(十二)负责县人民检察院的计划财务装备工作;
(十三)组织开展有关司法协助工作;
(十四)负责县委和上级检察机关交办的其它事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
宕昌县人民检察院所属内设机构共5个,具体为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
(二)参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
912.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
861.68 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
58.30 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.40 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
21.15 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
37.74 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
970.99 |
本年支出合计 |
57 |
955.97 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
214.40 |
年末结转和结余 |
59 |
229.41 |
总计 |
30 |
1,185.39 |
总计 |
60 |
1,185.39 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
970.99 |
912.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.30 |
204 |
公共安全支出 |
875.49 |
817.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.30 |
20404 |
检察 |
875.49 |
817.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.30 |
2040401 |
行政运行 |
573.39 |
515.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.30 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.16 |
36.16 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
955.97 |
655.97 |
300.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
861.68 |
561.68 |
300.00 |
|
|
|
20404 |
检察 |
861.68 |
561.68 |
300.00 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
559.58 |
559.58 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.40 |
35.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.61 |
6.61 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
912.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
824.74 |
824.74 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.40 |
35.40 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.15 |
21.15 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
912.68 |
本年支出合计 |
59 |
919.03 |
919.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
119.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
112.84 |
112.84 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
119.19 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,031.87 |
总计 |
64 |
1,031.87 |
1,031.87 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
919.03 |
619.03 |
300.00 |
204 |
公共安全支出 |
824.74 |
524.74 |
300.00 |
20404 |
检察 |
824.74 |
524.74 |
300.00 |
2040401 |
行政运行 |
522.64 |
522.64 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
260.00 |
|
260.00 |
2040450 |
事业运行 |
2.10 |
2.10 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
40.00 |
|
40.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.40 |
35.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.96 |
34.96 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.15 |
21.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.34 |
14.34 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.20 |
0.20 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.61 |
6.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.74 |
37.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.74 |
37.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.74 |
37.74 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
535.70 |
302 |
商品和服务支出 |
73.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
194.85 |
30201 |
办公费 |
19.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
151.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.50 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.96 |
30206 |
电费 |
3.89 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.34 |
30208 |
取暖费 |
2.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
8.50 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
2.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
37.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
92.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.97 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.63 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
|
|
人员经费合计 |
537.45 |
公用经费合计 |
81.59 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门无政府性基金,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。、 本部门无国有资本经营预算,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:宕昌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
62.90 |
0.00 |
62.90 |
43.00 |
19.90 |
0.00 |
62.90 |
|
62.90 |
43.00 |
19.90 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1185.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少122.64万元,下降9.38%,主要原因是上年度资金包含结转资金,本年度无结转资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计970.99万元,其中:财政拨款收入912.68万元,占94.00%;其他收入58.30万元,占6.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计955.97万元,其中:基本支出655.97万元,占68.62%;项目支出300.00万元,占31.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1031.87万元。与上年相比,各减少96.11万元,下降8.52%。主要原因是上年度资金包含结转资金,本年度无结转资金的使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出919.03万元,较上年决算数减少89.76万元,下降8.90%。主要原因是上年度资金包含结转资金,本年度无结转资金的使用,且上缴了未使用完的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出919.03万元,主要用于以下方面:公共安全支出824.74万元,占89.74%;社会保障和就业支出35.40万元,占3.85%;卫生健康支出21.15万元,占2.30%;住房保障支出37.74万元,占4.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.24万元,支出决算为919.03万元,完成年初预算的99.33%。其中:
1.公共安全支出年初预算数为804.40万元,支出决算为824.74万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员1名相应经费增加,工资调整等变动,基本支出等各项支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为41.26万元,支出决算为35.40万元,完成年初预算的85.81%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障预算基数核定标准和实际基数核定缴纳标准不同,实际缴纳基数较低,本年度社会保障和就业支出工作已完成,剩余经费不再列支。
3.卫生健康支出年初预算数为27.25万元,支出决算为21.15万元,完成年初预算的77.62%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出预算基数核定标准和实际基数核定缴纳标准不同,实际缴纳基数较低,本年度卫生健康支出工作已完成,剩余经费不再列支。
4.住房保障支出年初预算数为52.33万元,支出决算为37.74万元,完成年初预算的72.12%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出预算基数核定标准和实际基数核定缴纳标准不同,实际缴纳基数较低,本年度住房保障支出工作已完成,剩余经费不再列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.03万元。其中:
人员经费537.45万元,较上年决算数增加6.78万元,增长1.28%,主要原因是人员增加1名相应各项经费增加、人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,对个人和家庭的补助。
公用经费81.59万元,较上年决算数减少2.50万元,下降2.97%,主要原因是厉行节约,减少了不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水暖电费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为62.90万元,支出决算为62.90万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,无重大突发事项,较上年决算数增加44.78万元,增长247.04%,主要原因是本年度因工作需要新购置了两辆执法执勤车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)预算故没有此项费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为62.90万元,支出决算为62.90万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,无重大突发事项,较上年决算数增加44.78万元,增长247.04%,主要原因是本年度因工作需要新购置了两辆执法执勤车辆。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为43.00万元,支出决算为43.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,无重大突发事项,较上年决算数增加43.00万元,增长100%,主要原因是本年度因工作需要新购置了两辆执法执勤车辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为19.90万元,支出决算为19.90万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,无重大突发事项,较上年决算数增加1.78万元,增长9.79%,主要原因是新购置执法执勤车辆2辆,经费有所增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算,无此项支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置2辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出81.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少2.50万元,下降2.97%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项费用支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出预算,无此项支出。
本年度培训费支出4.80万元,较上年决算数增加2.18万元,增长82.86%,主要原因是新进公务员新入职培训6人,我院干警参加培训次数有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计100.59万元,其中:政府采购货物支出45.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.95万元。授予中小企业合同金额56.90万元,占政府采购支出总额的56.57%,其中:授予小微企业合同金额11.28万元,占政府采购支出总额的11.21%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“检察业务综合保障经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算执行情况总体良好,基本完成了年初工作计划。根据设定的绩效目标,整体支出绩效得分为94.86分,自评结果“优”。主要产出和效果:一是有效维护了社会安全与稳定;二是强化了诉讼监督工作,积极稳妥推进司法改革;三是有力落实从严治检责任。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映中央政法政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
“中央政法政法转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.05分。项目全年预算数为215万元,执行数为215万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年度我院建设检察听证室,升级改造检委会会议室,购置办案公务用车、办案用数据校验管家助手、办公类低值易耗品,征订办案用书(2025年《法治参考》)等法治报刊,开展人员培训等工作,并及时支付维修费、租赁费等,保障办案全流程高效运转,促进检察队伍专业化建设,全面提升检察工作质效,进一步增强司法透明度和公信力。发现的主要问题及原因:一是部分指标年度指标值设置不够合理,与实际完成值相差过大,根据预算一体化系统绩效自评扣分规则,完成率超过150.00%,不得分。二是个别三级指标归类错误。下一步改进措施:根据各项工作实际完成情况,合理编制下一年度指标值,同时就扣分规则与财政部门进行沟通,避免与实际完成值差异过大导致扣分。中央政法政法转移支付资金项目绩效自评情况:
各指标完成情况分析
(1)成本指标(分值20分,得分20分)
经济成本指标:公务用车购置成本指标分值10分,2024年度我院为保障办公需求,优化资源配置,购置公务用车,实际成本43万元,完成率100%,指标得10分;检委会会议室升级改造项目成本指标分值10分,检委会会议室升级改造项目成本45.00万元,包括无纸化会议运行系统、录播主机管理系统等,完成率100%,指标得10分。
(2)产出指标(分值40分,得分35.65分)
数量指标:办公类低值易耗品采购次数指标分值3分,2024年度我院采购办公类低值易耗品5次,包括设备零部件或配件、笔、A4纸、清洁用品等,完成率100%,指标得3分;开展维修维护数指标分值3分,全年对办案电脑、机房空调等进行维修维护,完成率100%,指标得3分;全年培训次数指标分值3分,我院全年培训12次,完成率120%,指标得2.25分;受理各类案件指标分值3分,我院2024年度受理刑事、民事行政、公益诉讼等案件共计410件,完成率136.67%,指标得1分。
质量指标:案件结案率指标分值3分,2024年度我院检察人员全面审查各类案件、核实证据,依据法律规定和审查结果,做出相应的处理决定,结案流程严格遵循法律规定和程序要求,完成率100%,指标得3分;办公及专用设备购置工作完成率验收合格率指标分值3分,我院对所购置的办公及专用设备验收,其符合合同要求,完成率105.26%,指标得3分;检委会会议室升级改造项目验收合格率指标分值3分,通过对检委会会议室升级改造项目进行验收,其工程质量符合建设标准,完成率105.26%,指标得3分。
时效指标:案件是否按期办结指标分值3分,2024年度我院通过细化各管理主体职责,优化办案流程,各业务条线严格按照法律规定按期办结各类案件,完成率100%,指标得2.7分;办公及专用设备购置工作完成率指标分值3分,2024年度我院按照采购计划,及时开展办公及专用设备购置工作,完成率100%,指标得2.7分;差旅费报销及时性指标分值3分,按照我院财务管理制度相关要求,出差人员按照流程及时报销差旅费,完成率100%,指标得2.7分;检委会会议室升级改造项目限期完成指标分值10分,按所签订的合同工期,我院检委会会议室升级改造按期完成,完成率100%,指标得9分。
按照2024年最新绩效自评得分规则,定性指标年度完成率在100%-80%(含)之间,扣指标分值*(1-90%)分。
(3)效益指标(分值20分,得分14.40分)
经济效益指标:有效实现营商环境优化指标分值4分,2024年度我院设立“宕昌县人民检察院检察护企联络站”,收集涉企问题4条和意见建议6条,办理销售伪劣产品犯罪案件2件,提前介入利用空壳公司实施虚开增值税专用发票案件1件。严厉打击不正当竞争等违法行为,加大对民营企业创新保护力度,我县法治营商环境持续优化,完成率100%,指标得3.6分。
社会效益指标:有效保障人民生命财产安全指标分值4分,我院严厉惩治食品药品、盗抢骗、非法吸收公众存款等犯罪,深入开展守护人民群众“舌尖上”“钱袋子”“脚底下”安全的专项活动,有效保障人民生命财产安全,完成率100%,指标得3.6分;有效监督社区矫正指标分值4分,我院积极参与矫正对象的教育帮扶工作,及时发现和纠正矫正工作中存在的问题和不足,有效监督社区矫正,完成率100%,指标得3.6分;有效维护社会稳定指标分值4分,我院发挥法律监督职能,打击违法犯罪、积极参与社会治理与民生保障,有效维护社会稳定,完成率100%,指标得3.6分。
生态效益指标:羌风检韵生态检察官制度持续执行情况指标分值4分,截至2024年度,我院羌风检韵生态检察官制度已持续执行3年,包括整合检察职能、明确工作方向和方法等,我县在生态环境保护方面取得阶段性成效,完成率150%,指标得0分。
按照2024年最新绩效自评得分规则,定性指标完成率在100%-80%(含)之间,扣指标分值*(1-90%)分,完成率达到或者超过最大完成率150%时,指标不得分。
(4)满意度指标(分值10分,得分10分)
服务对象满意度指标:工作人员满意度指标分值10分,我院开展安全巡逻、物业保洁等工作,为检察工作的顺利开展提供了坚实保障,我院工作人员满意度95%,指标得10分。
2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年度我院选聘第三方物业机构,开展物业管理工作,如单位办公楼保洁、冬季取暖、门卫警卫值岗、花草养护等,并及时支付物业管理费、办案办公费等,办公环境得到改善,业务人员工作效率得到提升,同时开展法律宣传活动5次,持续增强社会公民的法治观念,进一步推动检察工作科学发展。发现的主要问题及原因:部分指标年度指标值设置不够合理,与实际完成值相差过大,根据预算一体化系统绩效自评扣分规则,完成率超过150%,不得分。下一步改进措施:根据各项工作实际完成情况,合理编制下一年度指标值,同时就扣分规则与财政部门进行沟通,避免与实际完成值差异过大导致扣分。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况:
各指标完成情况分析
(1)成本指标(分值20分,得分20分)
经济成本指标:劳务费成本指标分值10分,2024年度我院依据实际工作需要,合理安排劳务人员,及时支付劳务费,劳务费实际成本35.00万元,完成率100%,指标得10分;取暖费及电费人均成本指标分值10分,我院取暖费及电费人均成本2000元,完成率100%,指标得10分。
(2)产出指标(分值40分,得分29分)
数量指标:办公楼安全巡逻次数指标分值4分,全年办公楼安全巡逻12次,覆盖办公楼各楼层、机关大院、诉服中心等,完成率400%,指标得0分;花草养护次数指标分值4分,全年花草养护4次,养护范围涵盖办公区内外绿化植被及盆栽等,完成率200%,指标得0分;开展法律宣传活动次数指标分值4分,主要包括普法讲座、法律咨询、法治文化演出等,完成率100%,指标得4分;物业全年保洁次数指标分值4分,物业全年保洁60次,包括各楼层办公室、会议室、接待室、检务大厅、案管中心、监控中心、办案区等日常清洁,完成率120%,扣4-4*[1-(120%-110%)*2.5]=1分,指标得3分。
按照2024年最新绩效自评得分规则,完成率达到或者超过最大完成率150%时,指标不得分。完成率>110%时,指标得分=[1-(完成率-110%)*
]*权重分
质量指标:门卫警卫人员在岗履职指标分值4分,按计划对我院办公场所进行安全巡逻和警务保障,在岗履职良好,完成率100%,指标得3.6分;暖气供热稳定性指标分值4分,我院暖气供热稳定,保障工作人员后勤需要,完成率100%,指标得3.6分;物业履职合格率指标分值4分,通过全年物业质量进行考核,包括办公大楼防盗监控系统及消防器材的管护、管理车辆进出及停车场安全、公共区域及设备设施的日常保洁等,物业履职合格率91%,指标得4分。
时效指标:物业除虫是否及时指标分值4分,全年办公楼内外公共区域、绿化带、卫生间、垃圾处理区等区域除虫及时,完成率100%,指标得3.6分;执法车辆维保及时性指标分值8分,全年车辆常规保养、维修、保险及必要配件更换及时,完成率100%,指标得7.2分。
按照2024年最新绩效自评得分规则,定性指标完成率在100%-80%(含)之间,扣指标分值*(1-90%)分。
(3)效益指标(分值20分,得分14.40分)
经济效益指标:有效实现营商环境优化指标分值4分,2024年度我院设立“宕昌县人民检察院检察护企联络站”,收集涉企问题4条和意见建议6条,办理销售伪劣产品犯罪案件2件,提前介入利用空壳公司实施虚开增值税专用发票案件1件。严厉打击不正当竞争等违法行为,加大对民营企业创新保护力度,我县法治营商环境持续优化,完成率100%,指标得3.6分。
社会效益指标:有效保障人民生命财产安全指标分值4分,我院严厉惩治食品药品、盗抢骗、非法吸收公众存款等犯罪,深入开展守护人民群众“舌尖上”“钱袋子”“脚底下”安全的专项活动,有效保障人民生命财产安全,完成率100%,指标得3.6分;有效监督社区矫正指标分值4分,我院不断完善社区矫正信息库,及时了解掌握社区服刑人员矫正情况,确保矫正工作的合法性和公正性,完成率100%,指标得3.6分;有效维护社区稳定指标分值4分,2024年我院发挥法律监督职能,打击违法犯罪、积极参与社会治理与民生保障,有效维护社区稳定,完成率100%,指标得3.6分。
生态效益指标:羌风检韵生态检察官制度持续执行情况指标分值4分,截至2024年度,我院羌风检韵生态检察官制度已持续执行3年,包括整合检察职能、明确工作方向和方法等,我县在生态环境保护方面取得阶段性成效,完成率150%,该指标得0分。
按照2024年最新绩效自评得分规则,定性指标完成率在100%-80%(含)之间,扣指标分值*(1-90%)分,完成率达到或者超过最大完成率150%时,指标不得分。
(4)满意度指标(分值10分,得分10分)
服务对象满意度指标:工作人员满意度指标分值10分,我院开展安全巡逻、物业保洁等工作,为检察工作的顺利开展提供了坚实保障,我院工作人员满意度95%,完成率100%,指标得10分。
(以上自评表见附件1:宕昌县人民检察院省级预算执行情况绩效自评报表)
2024年我院通过自评,形成了绩效自评报告。
(详见附件2:2024年度省级预算执行情况绩效自评报告)
三、部门重点绩效评价结果
根据预算绩效管理要求,2024年我院聘请第三方对检察业务综合保障经费项目进行了重点绩效评价。重点绩效评价总分为91.2分,评级为“优”。
(详见附件3:宕昌县人民检察院2024年度检察业务综合保障经费项目绩效评价报告)
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。